Dirección de Compras

Aseguramos el suministro eficiente y económico de bienes y servicios que respalden las actividades académicas y administrativas. Promoviendo relaciones con proveedores confiables, negociando acuerdos favorables, cumpliendo con el marco de calidad, integridad y satisfacción.

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Servicios que ofrecemos en la Dirección de Compras

Servicios que ofrecemos en la Dirección de Compras

Tramitamos cotizaciones con los proveedores
Tramitamos cotizaciones con los proveedores

Generamos y hacemos seguimiento a las órdenes de compra
Generamos y hacemos seguimiento a las órdenes de compra

Apoyamos el registro de proveedores
Apoyamos el registro de proveedores

Acompañamiento durante el proceso de pago a proveedores de bienes y servicios
Acompañamiento durante el proceso de pago a proveedores de bienes y servicios

Gestionamos las compras de catálogos.
Gestionamos las compras de catálogos.

Asistimos en la recepción de bienes y/o servicios
Asistimos en la recepción de bienes y/o servicios

Capacitación en el Módulo de Compra
Capacitación en el Módulo de Compra

Formatos, instructivos y links de interés

Acontinuación encontrará el día límite para la radicación de facturas en la Universidad Santo Tomás

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Calendario de radicación de facturas 2024-2

Acontinuación encontrará el día límite para la radicación de facturas en la Universidad Santo Tomás

21 Oct

Fecha limite para radicar

20 Nov

Fecha limite para radicar

¿Como hacer una Compra?

Acontinuación encontrará el día límite para la radicación de facturas en la Universidad Santo Tomás

Cotizaciones

Al solicitar una cotización, es fundamental detallar claramente los productos o servicios solicitados, especificando las características, la cantidad requerida y el plazo estimado para la entrega. Se requieren tres cotizaciones, excepto cuando el proveedor es exclusivo o el monto es menor a un SMMLV. Si la compra supera los 30 SMMLV, debe formalizarse con un contrato según el manual de contratación vigente.

Cotizaciones

Negociar con el proveedor:

La negociación con proveedores es esencial para obtener condiciones favorables y establecer relaciones sólidas. Inicia con la selección de proveedores confiables Las negociaciones deben centrarse en obtener precios competitivos, plazos de entrega y condiciones de pago. La comunicación abierta y la documentación de los acuerdos son cruciales para evitar malentendidos. Fomentar buenas relaciones puede llevar a beneficios.

Negociar con el proveedor

Creación - Actualización de proveedor:

El registro de proveedores en Oracle es fundamental para una gestión eficiente de compras. Este proceso incluye ingresar información detallada sobre cada proveedor, como datos de contacto y condiciones comerciales. Mantener esta base de datos actualizada es esencial para asegurar que la información sea precisa y accesible, lo que facilite las decisiones informadas. Las actualizaciones deben hacerse regularmente El proveedor debe proporcionar toda la información y documentación requerida según los lineamientos de selección de proveedores. Consultar el "Instructivo para Creación de Proveedor

Creación - Actualización de proveedor

Solicitud (RBO)

Gestionar la solicitud de la necesidad por medio del módulo de compras en la categoría de solicitudes de compra. Realizar el análisis de los requisitos para la creación de artículos, evaluando su viabilidad y necesidad según los criterios establecidos. Validar la existencia de lo solicitado y, de no estar disponible, gestionar la creación del artículo o servicio. Finalmente, cree los artículos en la base de datos y notifique al área solicitante para continuar con el trámite.

Solicitudes - RBO

Reevaluación proveedores:

La reevaluación de proveedores es un proceso periódico que se realiza para revisar nuevamente el desempeño de los proveedores, asegurando que siguen cumpliendo con los estándares establecidos. Durante la reevaluación, se revisan aspectos como la consistencia en la entrega de productos o servicios, la calidad, la capacidad de respuesta y la relación costo-beneficio. Los resultados permiten determinar si el proveedor debe continuar siendo parte del proceso de compras, si es necesario tomar medidas correctivas, o si se debe considerar la búsqueda de

Reevaluación proveedores:

PROCESO DE COMPRAS

Orden de compra:

La creación de una orden de compra es un proceso esencial en la gestión de adquisiciones. Este procedimiento comienza con la recepción de una solicitud de compra, la cual debe incluir detalles como la descripción del producto o servicio, cantidad y condiciones específicas. Tras verificar la información y asegurar que los requisitos estén completos, se procede a generar la orden de compra, que debe estar debidamente documentada y aprobada. Finalmente, se envía al proveedor, estableciendo así el compromiso de suministro

Orden de compra

Evaluación proveedores:

La evaluación de proveedores es un proceso clave para garantizar que los proveedores cumplan con los estándares de calidad, entrega y servicio requeridos por la organización. Este proceso implica revisar y medir el desempeño de los proveedores en función de criterios como la puntualidad en las entregas, la calidad de los productos o servicios, el cumplimiento de los términos contractuales, y la capacidad de respuesta ante problemas o solicitudes especiales. Una evaluación constante de los proveedores ayuda a mantener un alto nivel de desempeño en la cadena de suministro y fomenta relaciones comerciales más sólidas.

Evaluación proveedores

Radicación de factura

La radicación de factura es un proceso esencial en la gestión financiera de una organización. Consiste en la recepción y registro formal de las facturas emitidas por los proveedores. Este procedimiento comienza con la verificación de que la factura coincide con la orden de compra.

Pago

Radicación de factura

La radicación de factura es un proceso esencial en la gestión financiera de una organización. Consiste en la recepción y registro formal de las facturas emitidas por los proveedores. Este procedimiento comienza con la verificación de que la factura coincide con la orden de compra.

Radicación de factura

Recepción del bien o servicio

La recepción del bien o servicio es una etapa fundamental en el proceso de adquisición. Este procedimiento comienza con la verificación de que los productos o servicios entregados coincidan con lo especificado en la orden de compra. Se deben comprobar la cantidad, calidad y condiciones del bien o servicio. Una recepción adecuada asegura que la organización reciba lo que ha solicitado y contribuya a mantener la calidad del producto.

Recepción del bien o servicio:

Capacitaciones

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Preguntas Frecuentes

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La Dirección de Compras es la responsable de gestionar, coordinar y supervisar todas las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de nuestra organización. Su objetivo es garantizar que se cumplan los procedimientos y que las compras sean eficientes y transparentes.

Equipo de compras

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Directorio

Disponemos de un equipo de funcionarios que ofrecen acompañamiento durante todo el proceso de compra a las Direcciones y Facultades.

Estamos Ubicados en el Campus Central Cra. NO. 9 # 51-11, Edificio Luis J. Torres 

Compras
Compras
Ana María Alfonso Villamartín ext. 1072
Eliseo Vargas Ospina etx. 1072
Estefany Yineth Morales Amaya etx. 1073
Julieth Vanessa Alba Daza etx. 1071
Órdenes de Compra
Órdenes de Compra
Paola Andrea Jiménez Niño ext. 1073
Inventarios y Suministros
Inventarios y Suministros
Oscar Alejandro Castro Molano etx. 1074
William Rojas Moreno ext. 1074
Ronald Andres Mendivelso Vargas ext. 1071